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你好,老師,我們這個月增值稅申報(bào),電子稅務(wù)局上的和稅控盤上的差0.01,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局上保留兩個小數(shù)點(diǎn),然后不含稅收入為1485148.5,電子稅務(wù)局結(jié)出的金額為14851.48,但是我稅控盤上顯示的一個顯示8910.9和5940.6,合起來是14851.5,我是不是報(bào)稅的時(shí)候和稅控盤保持一致啊,那這個0.01,我是不是調(diào)一下增值稅的附表減免那個表

84784966| 提問時(shí)間:2021 07/05 15:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好這個可以就這樣,做賬時(shí)候通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平,你去改下減免表也可以,調(diào)一致也可以
2021 07/05 15:21
84784966
2021 07/05 15:22
做賬不要緊,就是怕報(bào)稅的數(shù)據(jù)和稅控盤上的數(shù)據(jù)有偏差
maize老師
2021 07/05 15:31
這個不影響的,這個四舍五入差異這個正常
84784966
2021 07/05 15:33
哦,那我直接報(bào)稅有0.01的偏差,我把這個偏差計(jì)入營業(yè)外收入就可以了,是吧
maize老師
2021 07/05 15:38
你好這個是可以的,可以
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