問題已解決
房租合同已續(xù)簽,但是沒付款還沒取得發(fā)票,要怎么入賬呢
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速問速答你好? ? 那你就? ?按租期 先暫估做賬:借? ? 管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款??
2021 06/24 09:35
84785030
2021 06/24 09:37
只暫估不含稅部分是嗎?用在管理費用-租賃費下再設(shè)置三級科目暫估嗎?
meizi老師
2021 06/24 09:39
?你好? ?是的。? 你可以不用寫暫估 摘要寫清楚即可??
84785030
2021 06/24 09:46
老師,我之前做的科目是放在了長攤,然后再提折舊,現(xiàn)在是否也是放在長攤,借:長攤 貸其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 06/24 09:51
你好? ? ? ?你要計入費用去; 不是計入長期待攤費用。 你好久的租期??
84785030
2021 06/24 09:53
一年的租期,因為之前一直都是用了長攤了
meizi老師
2021 06/24 09:56
?你好走其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款核算。 不走長期待攤費用??
84785030
2021 06/24 10:24
先暫估做賬:借 管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款 ,那等付了款了拿了發(fā)票以后,是不是就沖紅這邊,然后再做一筆:借 管理費用-租賃費 貸銀行存款 ?
meizi老師
2021 06/24 10:27
?你好? 是的。是的可以這樣來做賬??
84785030
2021 06/24 10:57
那就一年的租賃費用都直接做費用咯,不用再分?jǐn)偩兔總€月計提咯?
meizi老師
2021 06/24 11:01
?你好? ? 分?jǐn)傁隆?按月分?jǐn)?;? 按月分?jǐn)? ? ? ?
84785030
2021 06/24 12:02
分?jǐn)偟臅r候,做啥分錄
meizi老師
2021 06/24 12:12
?你好比如? 借 預(yù)付賬款貸銀行存款。 按月 按租期分?jǐn)?“借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款? ”
84785030
2021 06/24 15:04
整筆做賬分錄下來是這樣嗎??
先暫估做賬:借? ? 管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款 ; 付款時沖暫估再做筆:借 管理費用-租賃費 貸銀行存款; 分?jǐn)偟臅r候:按月 按租期分?jǐn)?“借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款 ”??
meizi老師
2021 06/24 15:09
?你好? ? ?1.? ?你 當(dāng)時暫估的時候? ? 比如? ? ?:借? ? 管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款? ? 每個月的 暫估金額和你發(fā)票來的金額一致的。 你都不需要去紅沖了。? 你直接拿到發(fā)票? 附憑證后面去就行了。? ?然后付款做一筆 這個是總金額 就行了。? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
84785030
2021 06/24 15:12
主要是我分?jǐn)偟臅r候,又做:借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付賬款 ”嗎?我不明白的是這個
meizi老師
2021 06/24 15:18
?你好? ?我舉例吧 。 比如你? ? 你房租每個月是1000元,? ? 繳納了12個月的房租 ;? 你 們約定是 12月末支付全年房租? ?那么? 你1-12月每個月都做 :借管理費用 - 租賃費 1000貸其他應(yīng)付款? ?1000? ? ? ? ?然后12月末做一筆? 支付:借? ?其他應(yīng)付款 12000貸銀行存款12000? 這樣就平衡了。? 你別想著去紅沖;? 你發(fā)票 總計是12000? 你就按月分?jǐn)?000元 就行了。 發(fā)票拿著回來 1月付原件? 2-12月每個月用發(fā)票復(fù)印件就行了。? ?
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