問題已解決

請問收到負(fù)數(shù)發(fā)票是不是在增值稅納稅申報表中的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里填寫稅額啊? 如果不是那應(yīng)該填寫哪里啊?

84784981| 提問時間:2016 12/02 14:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784981
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
那請問老師現(xiàn)在要填寫在哪張申報表中呢?
2016 12/02 14:08
84784981
2016 12/02 14:21
可是提交的時候出現(xiàn)一個申報校驗,校驗編碼:10101010,內(nèi)容:增值稅納稅人申報表(一般納稅人適用)第14欄"一般項目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)與"即征即退項目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)之和,等于<附表二>第13欄中的"稅額"數(shù),校驗類型:強制,這個是什么意思啊?可以強制提交嗎?會不會有什么影響啊?
鄒老師
2016 12/02 14:06
你好,抵減當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項
鄒老師
2016 12/02 14:11
你好,進(jìn)項稅額抵扣表,附表二
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~