問題已解決

老師你好,我想咨詢下,我去年有一筆應(yīng)付職工薪酬的帳,發(fā)放的時(shí)候貸方做錯(cuò)成了其他業(yè)務(wù)收入了,我這筆怎么調(diào)呀,原分錄借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他業(yè)務(wù)收入(本來要沖其他應(yīng)收款的)

84784965| 提問時(shí)間:2021 06/08 17:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款
2021 06/08 17:36
84784965
2021 06/08 17:38
但是這是去年的帳了,影響利潤嗎?
樸老師
2021 06/08 17:45
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784965
2021 06/08 17:47
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 06/08 17:53
那就這樣做賬的哦
84784965
2021 06/08 18:03
那如果是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
樸老師
2021 06/08 18:10
那就要用以前年度損益調(diào)整來做了
84784965
2021 06/08 18:12
為什么呀?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不涉及到損益嗎?
樸老師
2021 06/08 18:17
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
84784965
2021 06/08 18:18
明白了,謝謝老師
樸老師
2021 06/08 18:18
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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