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您好,如果去年全年的企業(yè)所得稅交的是100萬,今年5月年報(bào)時(shí)做了納稅調(diào)整,又新增加了25萬的企業(yè)所得稅,那請(qǐng)問這新增加的25萬所得稅,是不是計(jì)入到今年5月里,所以今年5月的凈利潤就要減少25萬嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2021 06/07 11:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 不是的 要調(diào)整以前的。 跨年5月30日前匯算清繳,全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額,正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整    貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅    貸:銀行存款 5. 重新分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤     貸:以前年度損益調(diào)整 6.年度匯算清繳,如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)    貸:以前年度損益調(diào)整
2021 06/07 11:13
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