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老師,你好,請(qǐng)問才接手的公司,應(yīng)收亂賬如何調(diào)整

84784991| 提問時(shí)間:2021 05/31 14:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 跟客戶 對(duì)賬下 。? 每個(gè)客戶都去核對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì) 是否金額對(duì)不對(duì) 。然后在去? 根據(jù)對(duì)賬后的結(jié)果來調(diào)整 賬務(wù)??
2021 05/31 14:02
84784991
2021 05/31 14:12
老師,那一般用哪個(gè)科目來調(diào)整比較合適呢
meizi老師
2021 05/31 14:15
?你好? 要看你是為什么產(chǎn)生的差異。 才能判斷用什么科目來調(diào)整的?
84784991
2021 05/31 14:25
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會(huì)計(jì)都沒有做賬,導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實(shí)際的多,但事實(shí)上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請(qǐng)問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。老師,歸其原因,到賬的應(yīng)收賬款被用于無(wú)票支出了,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整賬上的應(yīng)收賬款呢
meizi老師
2021 05/31 14:32
?你好? ? ? ?無(wú)票支出? 就做? ? ?當(dāng)年的做 :借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)收賬款? ? ?匯算調(diào)整所得額??
84784991
2021 05/31 14:39
老師,你好,因?yàn)樯厦媸盏降碾娮映袃兑约般y行賬戶的無(wú)票支出,都是之前年度的,我是今年1月份才接手的賬目,請(qǐng)問用什么科目調(diào)整
meizi老師
2021 05/31 14:44
?你好? 原來有賬的。 現(xiàn)在 涉及損益走 :借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)收賬款? ?借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸?以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?? ?
84784991
2021 05/31 14:51
老師,不涉及到企業(yè)所得稅,因?yàn)橹般y行賬上付出去的無(wú)票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,而且之前年度企業(yè)也是虧損的?,F(xiàn)在是不是直接通過借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)收賬款來調(diào)整
meizi老師
2021 05/31 14:55
?你好不涉及就 直接做? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)收賬款 假如你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話?
84784991
2021 05/31 14:58
老師,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我調(diào)整憑證的后面附什么原始憑證呢
meizi老師
2021 05/31 15:07
?你好 附你們情況說明? 老板簽字做附件? ?
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