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老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發(fā)票到了后,賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,紅沖5月 賬務處理:借:庫存商品 1000,貸:應付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
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速問速答一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務成本1030
貸:庫存商品1030
2021 05/29 10:41
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