問題已解決

老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發(fā)票到了后,賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,紅沖5月 賬務處理:借:庫存商品 1000,貸:應付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?

84784959| 提問時間:2021 05/29 10:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1030 貸:庫存商品1030
2021 05/29 10:41
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~