問題已解決
我們買了一個機器15000元我把那個機器掛了其他應付款底下了,之前給了他1萬元的定金,借:做了個其他應付款-機器 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,后來又給了他5000,借:其他應付款-機器 5000,貸:庫存現(xiàn)金5000,轉入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)-機器 15000,貸:其他應付款15000元,用了兩次不好用,要給他退回去,但是那個人只收12000元,怎么做清理?
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速問速答你好,這個可以計入管理費用
2021 05/27 18:36
84784953
2021 05/27 18:37
沒折舊這個機器,要轉入固定資產(chǎn)清理,怎么做憑證
84784953
2021 05/27 18:48
能跟我說說具體的憑證怎么做嗎?
梓蘇老師
2021 05/27 19:08
借;固定資產(chǎn)清理15000
貸;固定資產(chǎn)15000
借;銀行存款12000
=營業(yè)外支出3000
貸;固定資產(chǎn)清理15000
84784953
2021 05/27 19:10
就這兩個憑證嗎?
梓蘇老師
2021 05/27 19:14
開票的話你還加個稅的
84784953
2021 05/27 19:20
不加稅的,就是這兩個憑證嗎?
84784953
2021 05/27 20:06
老師是這樣的嗎?
84784953
2021 05/27 20:08
我還想問一個,另一個機器機器30000元,折舊了一萬多了,賣掉了,賣了1萬五,這個怎么做分錄?
84784953
2021 05/28 07:01
請問這個怎么做憑證呢?
梓蘇老師
2021 05/28 09:18
你好,按固定資產(chǎn)處理做分錄
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