問(wèn)題已解決

支付給美國(guó)的FDA認(rèn)證費(fèi)時(shí)我司繳納了企業(yè)所得稅、增值稅及附加費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如何處理?這些稅金不是代扣代繳,是我司負(fù)擔(dān)的的。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/27 15:38
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,那納稅人名稱就是您公司的是嗎
2021 05/27 15:51
84784992
2021 05/27 16:01
是的,企業(yè)所得稅:借所得稅貸銀行存款?增值稅是不是可以抵扣,分錄怎么處理?附加稅可不可以借稅金及附加貸銀行存款
文老師
2021 05/27 16:15
可以抵扣的話,那就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的,是您公司的話,就是稅金及附加的
84784992
2021 05/27 16:52
我問(wèn)了三個(gè)老師,每個(gè)老師都不一樣。
84784992
2021 05/27 16:54
按正常應(yīng)該 是我們幫對(duì)方公司代扣代繳,但是這三筆稅對(duì)方公司也不可能給我們,所以站在我司的角度處理
文老師
2021 05/28 05:51
常規(guī)的話,您是代扣代繳,那所得稅和附加稅您是不可以記入您的所得稅和附加稅的
84784992
2021 05/28 06:32
所以我問(wèn)站在我公司的角度怎么做?
84784992
2021 05/28 10:41
那增值稅怎么做?可以抵扣嗎?
文老師
2021 05/28 10:59
增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)稅額,這是可以抵扣的
84784992
2021 05/28 11:49
好的,謝謝老師
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