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請問下老師這道題的應(yīng)納稅額怎么算

84784984| 提問時間:2021 05/26 10:49
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
(31.8萬+21.2萬)/1.06*6%-1.3萬-(3000+220)/1.09*9%-6180/1.03*3%=17000-265.87-180=16554.87 您好學員。計算過程參考上面
2021 05/26 10:53
84784984
2021 05/26 10:55
不是說符合加計抵減政策么?不需要計算加計抵減的稅額部分?
84784984
2021 05/26 10:55
你這個計算公司好像沒考慮加計抵減呢!
王老師1
2021 05/26 10:55
學員不好意思,寫著把加計抵減漏了,您稍等下,我現(xiàn)在補充
王老師1
2021 05/26 11:00
(31.8萬+21.2萬)/1.06*6%-(1.3萬+3220/1.09*9%+6180/1.03*3%)*1.15=14537.25 您好,請參考上述計算
84784984
2021 05/26 11:04
沒有這個數(shù)據(jù)的答案選項
王老師1
2021 05/26 11:11
銷項(318000+212000)/1.06*6%=30000 進項13000+3220/1.09*9%+6180/1.03*3%=13445.87 加計抵減15%:13445.87*15%=2016.88 應(yīng)交增值稅就是14537.25 我不知道你這個題目是什么時候的,最新的加計抵減是15%,如果是早些時候出的話,加計抵減稅率是10%,你可以用10%再算一下看看答案對不對,但根據(jù)政策來說現(xiàn)在是15%
84784984
2021 05/26 12:48
好的。謝謝老師!
王老師1
2021 05/26 12:48
不客氣,祝學習愉快
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