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已經開具零稅率出口發(fā)票,做了免抵退申報,后期發(fā)現(xiàn)不符合免抵退申報條件,需要轉免稅申報。于是紅沖了零稅率發(fā)票補開免稅發(fā)票,然后需要在申報增值稅的時候轉出進項稅額,請問進項稅額該如何轉出?如何計算轉出的進項稅額?



你好,按當期增值報表上免稅收入占收入的比例*當期認證進項稅得出進項稅額轉出.
2021 05/19 14:25

已經開具零稅率出口發(fā)票,做了免抵退申報,后期發(fā)現(xiàn)不符合免抵退申報條件,需要轉免稅申報。于是紅沖了零稅率發(fā)票補開免稅發(fā)票,然后需要在申報增值稅的時候轉出進項稅額,請問進項稅額該如何轉出?如何計算轉出的進項稅額?
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