問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月的材料單價(jià)入錯(cuò)了,實(shí)際單價(jià)更多,已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)月怎么處理呢?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/19 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要沖銷(xiāo)之前錯(cuò)誤的入賬分錄,然后做正確的入賬分錄?
2021 05/19 09:10
84784958
2021 05/19 09:10
老師,那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做呢?
鄒老師
2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少結(jié)轉(zhuǎn)了??
84784958
2021 05/19 09:23
對(duì)的,這個(gè)怎么辦呢?并且進(jìn)銷(xiāo)存里面又怎么處理呢?
鄒老師
2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn),然后對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存賬簿做相應(yīng)的調(diào)整?
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