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老師,我們有一筆酒入福利費的,沒交個稅,,我能不能匯算清繳把它放入業(yè)務(wù)招待費里面

84785011| 提問時間:2021 05/17 19:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你帳上如果寄福利費用了 匯算清繳就不能填寫的業(yè)務(wù)招待費。
2021 05/17 19:43
84785011
2021 05/17 19:59
那怎么弄,這個福利費能不能算作大家一起喝的。因為他沒報個稅。之前的賬不是我做的。
玲老師
2021 05/17 20:03
大家一起吃的,如果不能分?jǐn)偟絺€人的,就不用申報個稅。
84785011
2021 05/17 20:27
因為之前做賬的入了福利費,也沒申報個稅,那我只能這么理解了。不然我匯算清繳怎么申報呢?不好申報了。老師這個金額會不會也會存在風(fēng)險?
玲老師
2021 05/17 20:30
你好 匯算是按賬上填寫福利里? 超過工資總額 14%部分納稅調(diào)整?
84785011
2021 05/17 20:32
福利費扣除比例我知道的,就是感覺酒啊什么的入福利費好像有點不靠譜,哈哈那我現(xiàn)在只能按照這樣子申報了。
玲老師
2021 05/17 20:35
你賬上記福利費用了,你匯算清繳就要一樣。
84785011
2021 05/18 18:44
? 好的,老師明白了,老師服務(wù)費一般匯算入哪里?
玲老師
2021 05/18 19:14
填寫在帳上一樣名稱的那里。沒有一樣的就填寫這其他。
84785011
2021 05/18 19:20
服務(wù)費沒有選填的,能入辦公費里面嗎?
玲老師
2021 05/18 19:29
沒有一樣的就填寫在其他里。
84785011
2021 05/18 19:33
哦,老師那還有個情況想咨詢一下,就是研發(fā)費用里面有薪酬,成本里面有薪酬,那期間費用里面填寫的薪金,和實際職工薪酬那張表里面不一樣了,這個應(yīng)該沒關(guān)系吧,根據(jù)實際的填寫。
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