問題已解決

2020年暫估的費(fèi)用,匯算清繳前收到的發(fā)票少于暫估,怎么調(diào)整,暫估時(shí)科目是管理費(fèi)_暫估,沒有分明細(xì),怎么往回沖減謝謝

84784967| 提問時(shí)間:2021 05/14 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 沖多暫估的
2021 05/14 17:43
84784967
2021 05/14 17:45
負(fù)數(shù)還是正數(shù)么
郭老師
2021 05/14 17:46
你好,上面的金額是正數(shù)。
84784967
2021 05/14 17:57
收到發(fā)票后我做的沖紅暫估,然后在做正常的發(fā)票分錄,還用做以前年度損益調(diào)整嗎,直接就做您說的這個(gè)分錄嗎
郭老師
2021 05/14 17:59
你們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
84784967
2021 05/14 18:00
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 05/14 18:04
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 沖暫估 借利潤分配貸其他應(yīng)付款 做發(fā)票的
84784967
2021 05/14 18:29
暫估的時(shí)候是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,沖暫估走其他應(yīng)付款?
郭老師
2021 05/14 18:31
應(yīng)付賬款 修改成這個(gè)
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