問(wèn)題已解決

老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么沖平呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/11 17:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 05/11 17:55
84785012
2021 05/11 17:59
但實(shí)際是沒(méi)有未交增值稅,可能是以前年度帳務(wù)錯(cuò)了,一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
江老師
2021 05/11 18:20
交稅時(shí)你的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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