問題已解決

當(dāng)月我公司開局一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證,并且增值稅已經(jīng)申報(bào),但是無稅款繳納這種情況下,我公司可以先行把發(fā)票作廢對方公司作廢申報(bào)表重新申報(bào)嗎?

84785043| 提問時(shí)間:2021 05/08 19:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
不用這么麻煩,你這邊紅沖就可以,對方要開個(gè)紅字發(fā)票信息表給你
2021 05/08 19:19
海棠老師
2021 05/08 19:19
申報(bào)不用更改,下個(gè)月紅沖少交稅就行
84785043
2021 05/08 19:20
老師,你的意思就是跨月后對方提供紅字信息表。我公司開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎
84785043
2021 05/08 19:21
老師那當(dāng)月發(fā)生發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票填還有物,不用做任何處理嗎?
84785043
2021 05/08 19:21
填開有誤
海棠老師
2021 05/08 19:29
同學(xué),他那邊抵扣了,我們這邊紅沖,然后再開一張正確的給他們
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~