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我方開具收購發(fā)票后,我方增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該如何處理。

84785043| 提問時間:2021 05/08 15:45
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果是和農(nóng)民購買的,一般納稅人按照 9%抵扣
2021 05/08 15:54
84785043
2021 05/08 16:00
老師,那如果我們是小規(guī)模納稅人那一部分也需要算到我們的銷售收入里面嗎?
海棠老師
2021 05/08 16:01
小規(guī)模增值稅不能抵扣,
84785043
2021 05/08 16:02
老師,但是這個收購發(fā)票是從我們的稅控系統(tǒng)中開具出來的,需要算做我們的銷售收入嗎?
海棠老師
2021 05/08 16:04
那個不是哈,是你們的成本費用,不是收入,購買對方的農(nóng)產(chǎn)品,對方?jīng)]有發(fā)票,購買方開收購發(fā)票,一般納稅人可以抵扣進(jìn)項稅額, 根據(jù)實際金額的多少在所得稅前扣除
84785043
2021 05/08 16:05
老師,你的意思是雖然那個收購發(fā)票是從我們稅控系統(tǒng)中開具的,但是稅控盤不會統(tǒng)計成為我們的收入,相當(dāng)于正常情況下收到發(fā)票是一樣的處理方法嗎?
海棠老師
2021 05/08 16:14
對,是的,你看看稅控盤里是怎么統(tǒng)計,可以查看的,你就按收到成本費用票處理就可以了
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