問題已解決
老師,請問我這個月支付了辦公用品的費用,但是沒有收到發(fā)票,本月怎么做賬?三個月后收到發(fā)票又怎么做賬?(普票和專票分別怎么做賬)
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速問速答借管理費用貸銀行存款
發(fā)票到了借其他應付款借管理費用負數(shù)
普票借管理費用貸其他應付款
專票借管理費用
進項
貸其他應付款
管理費用二級科目辦公費
2021 04/30 21:03
84785035
2021 04/30 21:06
用其他應付款是何意?
郭老師
2021 04/30 21:09
往來科目做過渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會計處理:
借:管理費用 100
貸:銀行存款 100
發(fā)票收到后:
借:其他應付款 100
貸:管理費用 -100
普票
借:管理費用 100
貸:其他應付款 100
專票
借:管理費用 87
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 13
貸:其他應付款 100
老師,我這樣寫對嗎?
84785035
2021 04/30 21:13
老師,我這樣寫對嗎?如圖
郭老師
2021 04/30 21:17
第二個不對
借管理費用負數(shù)
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付,次月或以后月收到發(fā)票的會計處理:
借:管理費用 100
貸:銀行存款 100
發(fā)票收到后:
借:其他應付款 100
借:管理費用 -100
普票
借:管理費用 100
貸:其他應付款 100
專票
借:管理費用 87
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 13
貸:其他應付款 100
這樣應該對了吧?
郭老師
2021 04/30 21:23
你好
對的
是這么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的,謝謝老師
郭老師
2021 04/30 21:25
不用客氣
工作愉快
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