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請(qǐng)問,收到本單位零余額賬戶的轉(zhuǎn)賬怎么記賬

84785027| 提問時(shí)間:2021 04/21 14:15
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,零余額賬戶錢轉(zhuǎn)到基本戶,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
2021 04/21 14:48
84785027
2021 04/21 14:55
事業(yè)單位是只做預(yù)算會(huì)計(jì)的嗎
84785027
2021 04/21 15:04
如果單位沒有資金結(jié)存怎么辦
姜老師
2021 04/21 15:40
你好,事業(yè)單位需要做雙分錄,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都需要做。資金結(jié)存科目是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里自帶的。不需要自己設(shè)置。
84785027
2021 04/21 15:47
零余額賬戶轉(zhuǎn)出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款-專用戶 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。 那么專用戶收到時(shí)怎么做分錄呢?
姜老師
2021 04/22 09:06
你好,專戶收到財(cái)政撥款。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款? ?貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款? ?貸:財(cái)政撥款收入。
84785027
2021 04/22 09:09
不是的,是財(cái)政撥款到零余額賬戶,本單位再從零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)一部分到新開設(shè)的專用戶,
姜老師
2021 04/22 09:12
你好,轉(zhuǎn)到專戶的賬務(wù)處理是:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款-專用戶 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
84785027
2021 04/22 09:13
那么專戶收到時(shí)的分錄怎么寫呢
姜老師
2021 04/22 09:19
你好,專戶和你的專戶是獨(dú)立設(shè)賬的嗎?不是和大帳在一起建賬嗎?
84785027
2021 04/22 09:21
不理解老師說什么
84785027
2021 04/22 09:23
之前有零余額賬戶和基本戶時(shí)是一起在G3系統(tǒng)上記賬的,最近新設(shè)了專用戶,也是一起記吧
姜老師
2021 04/22 09:24
你還,我說的是你家的專戶銀行賬和你的基本戶的賬在一起還是獨(dú)立的?
84785027
2021 04/22 09:25
因?yàn)闃I(yè)務(wù)量不多,所以在一起記賬
姜老師
2021 04/22 09:27
你好,一起記賬就按照我之前的賬務(wù)處理。
84785027
2021 04/22 09:34
就只做從零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)到專用戶的兩筆賬,然后往后專用戶有支出的就直接 貸:資金結(jié)存-銀行存款-專用戶,是這樣嗎?
姜老師
2021 04/22 10:06
你好,是這樣的。專戶支出根據(jù)實(shí)際支出做賬務(wù)處理就好了。
84785027
2021 04/22 10:13
好的,謝謝老師耐心解答
姜老師
2021 04/22 10:23
你好,不客氣。能夠幫到你我很開心。
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