問題已解決

老師您好,去年的賬做錯了,今年調(diào)賬,去年的分錄是借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年調(diào)整借:利潤分配-未分錄利潤負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),匯算繳應(yīng)該在哪張表調(diào)整?

84784983| 提問時(shí)間:2021 04/15 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目,其他。
2021 04/15 15:55
84784983
2021 04/15 16:16
老師您好我去的分錄掛錯賬了按里應(yīng)該沖紅,我調(diào)整后期間費(fèi)用表的銷售費(fèi)用還用減出這一筆數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
2021 04/15 16:21
你好 期間費(fèi)用不需要修改的
84784983
2021 04/15 16:32
老師我有點(diǎn)迷糊啊,為什么有的老師說期間費(fèi)用要修改啊,好矛盾啊哪個版本是正確的啊,這可是在做賬呢,要有個正確的版本呢?
郭老師
2021 04/15 16:44
不需要修改 期間費(fèi)用不是調(diào)增減的
84784983
2021 04/15 16:52
那我去年的分錄是借銷售費(fèi)用-代理運(yùn)費(fèi)3萬 貸其他應(yīng)付款 3萬,那我今年分錄如何寫?老師那這樣我年度財(cái)務(wù)報(bào)表都不用改是嗎?
郭老師
2021 04/15 16:58
應(yīng)該是啥的 預(yù)付賬款嗎
84784983
2021 04/15 20:05
老師是代收代收代付海運(yùn)費(fèi)。
郭老師
2021 04/15 20:08
借銀行存款貸,利潤分配做這個。
84784983
2021 04/16 08:39
老師不是這樣的,代收代付我已經(jīng)在12月份做了。
郭老師
2021 04/16 08:44
借其他應(yīng)付款貸利潤分配
84784983
2021 04/16 08:47
老師是不是應(yīng)該是借利潤分錄貸其他應(yīng)付款,如果是貸方利潤分錄不是調(diào)減了嗎?老師那改憑證改報(bào)表是不是一樣呢?
郭老師
2021 04/16 08:49
不是的 你多做了銷售費(fèi)用 利潤減少了 其實(shí)不應(yīng)該減少
84784983
2021 04/16 08:53
老師那按您的分錄我利潤分配不是調(diào)減了嗎?有點(diǎn)迷糊了,我直接返回原來的憑證改報(bào)表是不是太麻煩了?
郭老師
2021 04/16 08:55
利潤分配貸方余額表示盈利
84784983
2021 04/16 09:08
老師哪種方法更合理呢?老師按你這么說我直接在納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目,其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增?
郭老師
2021 04/16 09:12
你好 我的建議就是我說的
84784983
2021 04/16 09:16
老師按你這么說我直接在納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目,其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增,這樣正確嗎?
郭老師
2021 04/16 09:17
你好是的 是這么做的
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