問(wèn)題已解決

以前年度的稅點(diǎn)計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致主營(yíng)收入也錯(cuò)誤,涉及的范圍比較大,需要怎么更正?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/14 19:55
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,調(diào)整時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
2021 04/14 20:59
84785002
2021 04/14 21:36
稅務(wù)局的以前申報(bào)表需要改么
王雁鳴老師
2021 04/14 21:38
同學(xué)你好,最好更正申報(bào)處理。
84785002
2021 04/15 00:06
如果差額是幾十塊錢,可以計(jì)入當(dāng)期損益么?
王雁鳴老師
2021 04/15 06:19
同學(xué)你好,如果就差幾十塊錢的話,可以記入當(dāng)期損益。
84785002
2021 04/15 08:13
會(huì)計(jì)分錄怎么做?那計(jì)入當(dāng)期損益,是不是不用改之前的申報(bào)表
王雁鳴老師
2021 04/15 09:10
同學(xué)你好,分錄,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。計(jì)入當(dāng)期損益,不用改之前的申報(bào)表。
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