問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。本月開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅115044元。已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元。最后已抵扣稅額115044元,已認(rèn)證未抵扣稅額84956元。本月零申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)這筆應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/12 20:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng) 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 04/12 20:20
84785016
2021 04/12 21:03
請(qǐng)問(wèn)老師。我做成本時(shí)區(qū)分了進(jìn)項(xiàng)稅稅率。那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這一筆。是不是也需要分別把不同稅率的金額做出來(lái)呢?
鄒老師
2021 04/12 21:09
你好,不需要區(qū)分,增值稅只需要按總額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785016
2021 04/12 21:13
現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題就是。稅率我是設(shè)置在三級(jí)科目的(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-13%進(jìn)項(xiàng))直接選二級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅 選不了,這個(gè)怎么辦呢?
鄒老師
2021 04/12 21:20
你好,增值稅只需要設(shè)置三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),不需要按稅率設(shè)置四級(jí)明細(xì)科目的
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