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暫估成本分錄怎么做,跨年度怎么處理暫估成本?
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速問速答同學你好,暫估時,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。跨年后收到發(fā)票,借:主營業(yè)務成本,應交稅費等科目,貸:銀行存款等科目。同時紅沖原暫估,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。
2021 04/11 22:45
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