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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!請(qǐng)問對(duì)于年末暫估收入(未開發(fā)票),年后開票如何賬務(wù)處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2021 04/11 12:43
84784988
2021 04/11 12:45
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
主營業(yè)務(wù)收入
bamboo老師
2021 04/11 12:48
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸方紅字
主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
然后再根據(jù)開具的藍(lán)字發(fā)票寫分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
主營業(yè)務(wù)收入
84784988
2021 04/11 12:51
當(dāng)時(shí)暫估收入并未申報(bào)增值稅,導(dǎo)致增值稅申報(bào)收入與所得稅申報(bào)收入不一致,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?該怎么處理呢
bamboo老師
2021 04/11 13:18
如果收入應(yīng)該去年確定的話 應(yīng)該更正去年增值稅申報(bào)表 把未開票收入并入申報(bào)
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