問題已解決

老師,您好!請(qǐng)問對(duì)于年末暫估收入(未開發(fā)票),年后開票如何賬務(wù)處理呢

84784988| 提問時(shí)間:2021 04/11 12:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2021 04/11 12:43
84784988
2021 04/11 12:45
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入
bamboo老師
2021 04/11 12:48
借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸方紅字 主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 然后再根據(jù)開具的藍(lán)字發(fā)票寫分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入
84784988
2021 04/11 12:51
當(dāng)時(shí)暫估收入并未申報(bào)增值稅,導(dǎo)致增值稅申報(bào)收入與所得稅申報(bào)收入不一致,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?該怎么處理呢
bamboo老師
2021 04/11 13:18
如果收入應(yīng)該去年確定的話 應(yīng)該更正去年增值稅申報(bào)表 把未開票收入并入申報(bào)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~