問題已解決
老師,請問工資6000,保險513,實發(fā)5487。本月計提 做 借:管理費用6000 貸:應付職工薪酬6000 次月發(fā) 借:應付職工薪酬6000 貸:其他應收款513 銀行存款5487 這樣做對嗎?
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速問速答你好如果沒有個稅是正確的
2021 04/08 12:22
84785044
2021 04/08 12:25
那工資6000計入管理費用,實際還包含社保513呢?513不應該是管理費用吧
小惑老師
2021 04/08 12:37
不是這樣理解,是你給員工就是6000工資,然后他要繳納社保 你幫他代扣
84785044
2021 04/08 12:38
還有個稅申報應該報哪個數(shù)
84785044
2021 04/08 12:39
個稅報6000對吧,
小惑老師
2021 04/08 12:39
你工資-5000-社保-專項附加扣除有余額就要繳納個稅
84785044
2021 04/08 13:04
工資6000減專項扣除后沒有個稅,我的意思是按6000申報工資對吧?而不是按照5487申報
84785044
2021 04/08 13:05
我1月按照5487計提的,2月發(fā)的時候也按5487發(fā)的,忘記做其他應收款個人部分了,現(xiàn)在怎么辦呢?
小惑老師
2021 04/08 13:06
對按照應發(fā)工資申報個稅
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