當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年6月份稅務(wù)稽查,我單位自查繳納了部分增值稅(屬于銷(xiāo)售未開(kāi)票),并在當(dāng)月補(bǔ)交稅款及滯納金,而且不是我們自行在電子稅務(wù)局繳納的稅款,是稽查局在人家的系統(tǒng)里錄入,補(bǔ)交的稅款?,F(xiàn)在客戶要求開(kāi)票,這個(gè)月開(kāi)票又需要交稅,我在電子稅務(wù)局下個(gè)月交稅時(shí),如何填報(bào)申報(bào)表來(lái)沖減上次稽查交的稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)直接減掉,這個(gè)未開(kāi)發(fā)票,收入,之后帶上無(wú)票資料,和之前稽查補(bǔ)稅回單去稅局解鎖,帶上你盤(pán)子, 直接減掉填寫(xiě)開(kāi)發(fā)票下面,
2021 03/22 15:58
84785005
2021 03/22 16:01
能詳細(xì)點(diǎn)嗎,不太明白
maize老師
2021 03/22 16:07
假設(shè)開(kāi)發(fā)票6000 ,這個(gè)未開(kāi)發(fā)票,之前交過(guò)稅是1000 ,你現(xiàn)在申報(bào)填寫(xiě)直接 5000 去申報(bào),
閱讀 890