問題已解決
你還,我們公司2021年2月付對(duì)方一年7800租金,但是發(fā)票還沒開給我,我是先掛預(yù)付賬款:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款嗎?
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速問速答這個(gè)對(duì)應(yīng)需要按租賃期,做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票做借其他應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款,你賬上沒有待攤費(fèi)用吧?
2021 03/22 11:33
maize老師
2021 03/22 11:33
你賬上?沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目吧。
84784958
2021 03/22 11:35
沒有,還有他們發(fā)票不知道什么時(shí)候才能開給我們的喔。還是一樣寫入管理費(fèi)用?
84784958
2021 03/22 11:36
他們開發(fā)票可能就是一次性將1年的租金發(fā)票開給我們,不是分月開
84784958
2021 03/22 11:37
而且我們銀行賬上是實(shí)付出去的
maize老師
2021 03/22 11:41
是的,一樣的做,你這個(gè)做賬是按月做,付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 按月做做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票做借其他應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款,
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