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請問“固定資產(chǎn)意外損毀,當年利潤不足以彌補虧損”的會計分錄怎么寫

84785035| 提問時間:2021 03/11 19:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,就是不計提企業(yè)所得稅即可。沒有分錄,若后期可以彌補虧損,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用(紅字)
2021 03/11 19:31
84785035
2021 03/11 19:39
這是學校問的面試問題。他問這個的會計分錄怎么寫 沒有分錄嗎?
小林老師
2021 03/11 19:39
您好,看后期是否有可彌補虧損,有,借遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用(紅字)
84785035
2021 03/11 19:42
因為當年年末是虧損狀態(tài) 所以不用交稅是嗎 那為什么是遞延所得稅呢
小林老師
2021 03/11 19:44
您好,是的。因為以后少繳納所得稅,所以形成以后少繳納稅費
84785035
2021 03/11 19:50
但我之前看的遞延所得稅舉例是。因為會計法和稅法在某方面計算要求不同 你本期多交了稅,但這個稅可以用于下期抵扣。但這個題沒有說本期多交了得呀
小林老師
2021 03/11 19:54
您好,那您看下所得稅費用章節(jié),可彌補虧損是可以確認遞延所得稅資產(chǎn)
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