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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
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速問速答你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額。
2021 02/26 18:09
84784963
2021 02/26 19:10
比如我的會計(jì)報(bào)表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告必須調(diào)正數(shù)嗎?那樣我的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告不一樣了,還用調(diào)賬嗎?
meizi老師
2021 02/26 20:31
?你好你可以調(diào)整過來 和你審計(jì)報(bào)告一致 。??
84784963
2021 02/26 20:34
那我的賬還用調(diào)嗎?我的會計(jì)科目余額和報(bào)表的數(shù)對不上了,會計(jì)科目余額和財(cái)務(wù)報(bào)表的其他應(yīng)付款不一樣了
meizi老師
2021 02/27 10:44
?你好賬實(shí)你要調(diào)整下 。 如果你要調(diào)整正數(shù)的話 。 報(bào)表和科目一致??
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