問題已解決
老師,我上個月做了一筆: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—待抵扣 貸:應(yīng)付賬款 這些發(fā)票在下個月認(rèn)證,我該怎么做分錄
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2021 02/24 17:17
84784952
2021 02/24 17:19
可是我做了這筆之后,進項稅額對不上,多出的進項稅額剛好是待抵扣的
韋老師
2021 02/24 17:20
你上個月沒有抵扣這個月進項稅額要加上這個待抵扣的進項哦
84784952
2021 02/24 17:24
那我做進項稅額哪里是33190.49,報表上是:14875.55,待抵扣是:18314.94,就是多出了18314.94
韋老師
2021 02/24 17:27
待抵扣這張發(fā)票你認(rèn)證了吧,你發(fā)票認(rèn)證匯總表的進項金額和你做賬的金額是一致的嗎
84784952
2021 02/24 17:31
不一致的
韋老師
2021 02/24 17:31
你做賬的進項稅額要和你實際認(rèn)證抵扣的進項稅額一致才對的
84784952
2021 02/24 17:33
對呀,我就是做了一筆待抵扣轉(zhuǎn)進項的,賬上就是多出18314.98
韋老師
2021 02/24 17:35
現(xiàn)在待抵扣的是平的,進項多了這個金額呀
84784952
2021 02/24 17:37
是的,所以是不是分錄錯了
韋老師
2021 02/24 17:41
多了這個金額你看是不是重復(fù)做了待抵扣這筆分錄呢
84784952
2021 02/24 17:42
沒有,現(xiàn)在待抵扣余額是零的,就是進項多出
韋老師
2021 02/24 17:44
你看一下進項科目明顯表看哪里多做了
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