問題已解決
老師請問,我這月開發(fā)票有增值稅銷項(xiàng),月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,下個月交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對么
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速問速答月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/13 16:33
84785013
2019 05/13 16:36
那交納時,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸現(xiàn)金么老師
辜老師
2019 05/13 16:45
是的,繳納是這樣賬務(wù)處理
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