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我公司2018年底確認(rèn)了一筆未開票收入,當(dāng)時按稅率11%,以及2019年確認(rèn)了一筆稅率為10%的未開票收入,當(dāng)時按照實際稅率申報了增值稅 現(xiàn)在,按照業(yè)務(wù)完成情況逐筆開票,但是現(xiàn)在稅率是9%了 按照雙方意愿,合同總金額不作調(diào)整 請問,開出9%的發(fā)票后,賬務(wù)上怎么做賬呢?以及,稅務(wù)申報時,按照什么稅率沖掉呢?
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借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
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貸銀行存款等科目
稅率按照9%的申報
2021 02/18 11:01
84784950
2021 02/18 11:02
請問老師,具體按照哪個稅率做賬處理呢
之前申報時已經(jīng)按照11%和10%申報過了,現(xiàn)在要沖掉,是按照9%沖嗎?那等于是多繳稅了?
樸老師
2021 02/18 11:09
如果之前按照11%和10%申報的那現(xiàn)在也按照這個對應(yīng)的稅率紅沖
84784950
2021 02/18 11:15
但是實際開票是9%,
那賬上做賬按照哪個稅率做賬呢
樸老師
2021 02/18 11:19
你申報的時候紅沖申報的就按照之前申報的稅率紅沖
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