問題已解決
我公司財務(wù)20年5月增值稅申報時,因計算錯誤,附表4 異地預(yù)繳稅款多填寫了10萬元,21年1月才發(fā)現(xiàn),這個可以彌補嗎?為什么錯誤數(shù)據(jù)稅局沒有發(fā)現(xiàn)
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速問速答你好 你多繳納的話? 你可以申請抵減的 。? 多填寫了 找稅務(wù)局修改申報表在重新報。? ?
2021 02/01 09:45
84784962
2021 02/01 09:48
問題是如果更正申報的話我在8月份需要補交稅款的,因為那個月我用了其中5萬元做抵扣了。我想下次預(yù)交稅款的時候?qū)⑦@10萬給他找平行不行?外經(jīng)證繳銷時會不會被查出來?或者有沒有更正申報外的其他途徑了
meizi老師
2021 02/01 09:50
?你好? 你要看你之前預(yù)繳的表格寫錯了就得先去把之前預(yù)繳申報表修改了才能去抵減的。? ?
84784962
2021 02/01 09:54
錯誤是5月份發(fā)生的當(dāng)時多填寫了10萬,在8月份時候已經(jīng)遞減了其中5萬元,今年1月份發(fā)現(xiàn)的錯誤,除了更正申報還有其他途徑解決錯誤問題嗎?
meizi老師
2021 02/01 09:55
?你好 錯誤了 除了更正沒有更好的辦法的。 只能去更正??
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