問題已解決

老師,我資產(chǎn)負債表流動負債科目有一個內(nèi)部往來是負數(shù),我在稅務局網(wǎng)站報資產(chǎn)負債表的時候,我是不是填列在其他應付款那邊,填寫負數(shù)金額?

84784987| 提問時間:2021 01/19 15:06
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,內(nèi)部往來是負數(shù)——這個是哪個科目負數(shù);
2021 01/19 15:07
84784987
2021 01/19 15:10
我賬里面直接做的內(nèi)部往來科目,我是用來和分公司掛往來的,分公司也是使用這個科目
立紅老師
2021 01/19 15:16
同學你好,如果是負數(shù),是填入其他應付款中;填正數(shù);
84784987
2021 01/19 15:22
老師,內(nèi)部往來期末余額是負數(shù),比如說-10,其他應付款是20 ,那我申報資產(chǎn)負債表的時候不就是填寫金額為10嗎?
84784987
2021 01/19 15:23
填寫其他應付款的余額是10
立紅老師
2021 01/19 15:24
同學你好,填寫其他應付款的余額是10——是的;
84784987
2021 01/19 15:26
老師,如果我內(nèi)部往來科目金額是10,其他應付款是20,那其他應付款是填寫30吧?
立紅老師
2021 01/19 15:27
同學你好,不是的,上面錯了 內(nèi)部往來期末余額是負數(shù),比如說-10,其他應付款是20 ,那我申報資產(chǎn)負債表的時候不就是填寫金額為10嗎?——其他應付款是20 如果我內(nèi)部往來科目金額是10,其他應付款是20,那其他應付款是填寫30吧?——其他應付款是20
84784987
2021 01/19 15:29
稅務局的資產(chǎn)負債表上面沒有內(nèi)部往來科目,所以我匯總到其他應付款里面的。
立紅老師
2021 01/19 15:55
同學你好,是可以的;
84784987
2021 01/19 16:01
老師,是不是按照我所說的那種填法?
立紅老師
2021 01/19 16:03
同學你好,就是這樣填 內(nèi)部往來期末余額是負數(shù),比如說-10(欠對方的;),其他應付款是20 ,那我申報資產(chǎn)負債表的時候不就是填寫金額為10嗎?——其他應付款是30 如果我內(nèi)部往來科目金額是10(對方欠我們的),其他應付款是20,那其他應付款是填寫30吧?——其他應付款是10
84784987
2021 01/19 16:05
老師,-10和20 的其他應付款余額應該是10
立紅老師
2021 01/19 16:13
同學你好,-10——這個表示為應付的金額,加上其他應付的20,是30?
84784987
2021 01/19 16:38
老師,我內(nèi)部往來金額就是在非流動負債科目那邊的,金額是-10,其他應付款是20,如果我寫30的話,資產(chǎn)負債表就不會平
立紅老師
2021 01/19 16:43
同學你好,如果在非流動負債是-10,其他應付款是填10的;
84784987
2021 01/19 16:44
是的,謝謝老師
立紅老師
2021 01/19 16:46
不客氣的,祝您學習愉快
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