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老師,你好,8月份公司繳納一筆印花稅5000.分錄做的是,1借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 2借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款。由于繳納錯了,跟稅務局申請退回,10月退回公司銀行了,分錄是 借:銀行存款 貸:稅金及附加。前面沒有注意,我這個月才發(fā)現(xiàn)本年利潤比利潤表凈利潤多5000,是10月分錄做錯了,應該把稅金及附加也錄到借方錄負數(shù)。我這個月就把10月的更生了錄的分錄是1 借:稅金及附加 貸:銀行存款 2借:銀行存款 借:稅金及附加負數(shù),我這樣做了損益結轉,怎么還是差5000,怎么回事呢?然后我現(xiàn)在正確的會計分錄怎么錄呢

84784982| 提問時間:2021 01/16 11:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
需要去反結賬去修改10月這個分錄,之后重新結轉損益,
2021 01/16 11:57
84784982
2021 01/16 12:02
不能在12更正嗎
maize老師
2021 01/16 12:07
這個之前錯誤了,最好是反結賬去修改比較好,
84784982
2021 01/16 12:09
是在7月份,現(xiàn)在去改,要改很多報表噠,能否12月更正及分錄呢
maize老師
2021 01/16 12:12
不用,你這個只有引起資產(chǎn)負債 表和利潤表勾稽關系不等,別的都不會有問題,不會影響利潤,我看學員之前反饋,你這個可以直接反結賬就可以,
84784982
2021 01/16 12:22
肯定要變的那個利潤表的要變的吧
maize老師
2021 01/16 13:12
沒有,你這個除非利潤表就沒有取到數(shù)據(jù),我看之前學員反饋說只是勾稽不對都沒有問題
84784982
2021 01/16 13:20
就是利潤表沒有取到數(shù)據(jù),用友軟件損益類做到貸方就取不到
maize老師
2021 01/16 13:55
你結轉本年利潤 沒有稅金及附加,那你這個7月資產(chǎn)負債表不是不平了
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