問題已解決

老師你好,我是建筑公司,是需要異地預(yù)交稅款的,預(yù)交稅款我是在12月份已經(jīng)申報(bào)了,但是1月份才有錢交稅,現(xiàn)在是申報(bào)12月增值稅要填寫那個(gè)分次預(yù)交稅費(fèi),我填寫了彈出下面的比對(duì)結(jié)果?

84785044| 提問時(shí)間:2021 01/15 09:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 預(yù)繳稅款是填寫附表四的
2021 01/15 09:28
84785044
2021 01/15 09:29
已經(jīng)填寫了,就是彈寫那個(gè)比對(duì)
84785044
2021 01/15 09:30
是不是不用理這個(gè)比對(duì),繼續(xù)申報(bào)
樸老師
2021 01/15 09:35
你得修改 看下你填寫的數(shù)據(jù)正確嗎
84785044
2021 01/15 09:37
我的核對(duì)數(shù)據(jù)沒有問題,就是那個(gè)預(yù)交款是1月份才交的,如果我不填寫,這邊要交這個(gè)稅費(fèi),異地又預(yù)交了,那不是要申請(qǐng)退稅?
樸老師
2021 01/15 09:43
對(duì)的 這個(gè)要申請(qǐng)退稅的 預(yù)繳的也可以抵減
樸老師
2021 01/15 09:43
異地預(yù)繳的最好是都填寫上
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