問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模,開(kāi)了專(zhuān)票也開(kāi)了普票還開(kāi)了普通電子發(fā)票.未達(dá)到30萬(wàn)。怎么報(bào)增值稅

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/14 14:45
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
專(zhuān)票的同學(xué),你就填寫(xiě)第一欄或者第二欄,普票的填寫(xiě)在免稅額那一欄
2021 01/14 14:51
84784996
2021 01/14 14:52
老師,那我們有無(wú)票收入填哪里
venus老師
2021 01/14 15:10
你好,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填寫(xiě)在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)一欄里,或者免稅銷(xiāo)售額第9欄及下面的三個(gè)相關(guān)欄內(nèi).
84784996
2021 01/14 16:23
稅金咋天呀
84784996
2021 01/14 16:25
應(yīng)納稅額和減征額咋天呀
venus老師
2021 01/14 16:29
和有票的稅金是一樣的填寫(xiě)的,只是一個(gè)開(kāi)票,一個(gè)不開(kāi) 減征那塊是比如你們開(kāi)具1%發(fā)票,那2%就是減征的
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