問題已解決

老師,增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額是不是應(yīng)該和本年收入一致? 但是我出售了自己使用過的固定資產(chǎn),因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)前期抵扣過,所以賣的時(shí)候我再未開具發(fā)票一欄填寫了收入,申報(bào)了增值稅。但是實(shí)際上,處理固定資產(chǎn)的費(fèi)用,我走了固定資產(chǎn)清理,是不是我賬務(wù)處理上有問題?

84785017| 提問時(shí)間:2021 01/14 11:08
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
您好,這塊稅會(huì)是有差異的,增值稅是處置時(shí)計(jì)收入,會(huì)計(jì)是收入和成本的差計(jì)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。這是正常的
2021 01/14 11:10
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