問題已解決

老師,你好,請(qǐng)問法人借款公司款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 :借其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行,是不是錯(cuò)了呢?

84784973| 提問時(shí)間:2021 01/11 15:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、如果是不欠法定代表人的款項(xiàng),借款時(shí),用“其他應(yīng)收款”科目核算;如果是前期就欠法定代表人的款項(xiàng),現(xiàn)在付款,就是沖減法定代表人的其他應(yīng)付款,屬于償還債務(wù)。
2021 01/11 15:23
84784973
2021 01/11 15:24
法人欠公司款項(xiàng)
江老師
2021 01/11 15:25
借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 貸:銀行存款 是用這個(gè)科目核算處理。
84784973
2021 01/11 15:27
用錯(cuò)了科目怎么辦?用了其他應(yīng)付款
江老師
2021 01/11 15:31
是的,你可以沖銷后,更正處理,就是紅字沖銷更正法做賬務(wù)處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~