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老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是建筑公司,19年開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)成本票沒(méi)有回來(lái),我按企業(yè)所得稅2%交的稅費(fèi),20年成本票回了,我要如何把成票做到賬里?收到的成本和19年預(yù)估的成本有差額又要如何處理?

84785034| 提问时间:2021 01/11 10:49
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 把暫估的分錄 紅沖? 按發(fā)票金額入賬? ?
2021 01/11 11:08
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