問題已解決

你好老師,假如我是供應(yīng)商,合同約定不開發(fā)票,但是實際又給對方開了發(fā)票,那這個稅金如果開進(jìn)發(fā)票里的話,開多少合適呢?比如:貨款1萬元,開13%稅率,正常開票含稅價就是11300元,但是增值稅13%及附加稅13%*12%由采購方承擔(dān)的,那我把稅金開進(jìn)發(fā)票里,需要開多少呢?

84784964| 提問時間:2021 01/09 21:38
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吳斌老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,要這么開票的話10000*(1+13%+13%*12)
2021 01/09 22:40
吳斌老師
2021 01/09 22:42
你好,這樣要這樣計算的話用1000*(1+13%+13%*12%)
84784964
2021 01/09 23:15
好的,謝謝
吳斌老師
2021 01/10 06:59
不客氣,祝工作愉快
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