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#提問#,老師1.信瑞實(shí)業(yè)公司2020年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無力償還。 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 (5)8月28日,還購材料欠款7 800元。 要求:請根據(jù)上述資料編寫會(huì)計(jì)分錄? ?

84785045| 提問時(shí)間:2021 01/09 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無力償還。 借:應(yīng)付票據(jù)800 000,貸:短期借款800 000 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 補(bǔ)計(jì),借;應(yīng)付賬款900,貸:銀行存款?900 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 借:銀行存款93 600?,貸:主營業(yè)務(wù)收入80 000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 600 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 借:庫存現(xiàn)金5 000,貸:銀行存款5 000 (5)8月28日,還購材料欠款7 800元。 借:應(yīng)付賬款7 800,貸:銀行存款7 800
2021 01/09 14:33
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