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小規(guī)模建筑勞務(wù)公司做賬流程是怎么樣的?

84785016| 提問時間:2021 01/08 10:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,建筑勞務(wù)公司主要賬務(wù) 1、原材料 ? 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等) ? 借:原材料---各明細(xì) ? ????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 ? 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) ? ???1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單) ? ???借:勞務(wù)成本---直接材料 ? ???????貸:原材料--各明細(xì) ? 2、固定資產(chǎn) ? 2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票) ? 借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用) ? 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 ? ????貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) ? 2.2折舊(折舊明細(xì)表) ? 借:勞務(wù)成本---間接費用--折舊或攤銷 ? 借:管理費用---折舊或攤銷 ? ????貸:累計折舊 ? 3、低值易耗品 ? 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票) ? 借:低值易耗品 ? 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 ? ????貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) ? 3.2攤銷低值易耗品 ? 借:勞務(wù)成本---間接費用 ? 借:管理費用--折舊或攤銷 ? ????貸:低值易耗品 ? 4、外購人工費(附件:發(fā)票、結(jié)算單) ? 借:勞務(wù)成本---人工費 ? 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 ? ????貸:銀行存款 ? 5、工資薪金的計提與發(fā)放 ? 5.1計提(工資表) ? 借:勞務(wù)成本--人工費 ? 借:勞務(wù)成本--間接費用--工資 ? 借:管理費用--工資 ? ????貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 ? 5.2發(fā)放(銀行回單) ? 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 ? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 ? ????貸:銀行存款 ? 6、生產(chǎn)人員福利費、教育經(jīng)費及統(tǒng)籌 ? 6.1計提時(計提表) ? 借:勞務(wù)成本--直接人工 ? 借:勞務(wù)成本--間接費用--福利費等 ? 借:管理費用---福利費等 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 ? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 ? ??貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 ? 6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療 ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 ? ??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 ? ?????貸:銀行存款 ? 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) ? ??借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 ? ?????貸:銀行存款 ? 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) ? 借:稅金及附加 ? ??貸:銀行存款 ? 7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 ???? ? 7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單) ? ?借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) ? ????貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項目 ? ????貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 ? 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) ? 借:銀行存款 ? ???貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) ? 7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 ? 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票) ? ???貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? 8、稅金 ? 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) ? 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 ? 8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 ? 借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ????貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅 ? ? 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) ? 借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 ? ????貸:銀行存款 ? 8.4計提稅金及附加(計提表) ? 借:稅金及附加 ? 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 ? ?????????--教育費附加 ? ?????????--地方教育費附加 ? ?????????--價格調(diào)節(jié)基金 ? ?????????--地方水利建設(shè)基金及其他基金等 ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 ? 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ???貸:勞務(wù)成本 ? 10、結(jié)轉(zhuǎn)收入 ? 借:主營業(yè)務(wù)收入 ?????????????? ? 借:其他業(yè)務(wù)收入 ? ???貸:本年利潤 ? 11、計提所得稅 ????????????????? ? 借:所得稅費用 ? ????貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 ? 12、結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 借:本年利潤 ? ???貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? ???貸:稅金及附加等 ? ???貸:所得稅費用 ?
2021 01/08 10:31
84785016
2021 01/08 10:34
老師,我們是小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項和銷項
莊老師
2021 01/08 10:36
你好,直接用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這個科目
84785016
2021 01/08 10:42
收到款項開票時,做的分錄 :借:銀行存款,貸:主營業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,計提工人工資和公司人員工資 時,借:勞務(wù)成本 ,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,,支付工資時,借,應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,那這個工人工資要申報個稅嗎?也是和公司人員一樣,不超過5000就不用繳納個稅嗎?
莊老師
2021 01/08 10:44
這個工人工資要申報個稅,不超過5000元不用繳稅的,
84785016
2021 01/08 10:48
老師,不好意思哦,因為這個公司是新成立 的,我以前也沒接觸過這類業(yè)務(wù),什么都不會,所以要麻煩老師我看看那上面做賬的分錄對嗎?還有沒有其他的一些東西被我漏掉了呢?
莊老師
2021 01/08 11:07
你好,沒有了,平時計提社保費,借:勞務(wù)成本 ,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費,,
84785016
2021 01/08 11:07
我們工人都沒有交社保 ,所以就不用計提吧,
莊老師
2021 01/08 11:17
你好,是的,沒有就不用了,
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