問題已解決
你好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,不需要繳稅,怎么掛賬了
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速問速答您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)
2021 01/06 09:28
84784947
2021 01/06 09:30
好的明白
84784947
2021 01/06 09:30
我一般每個(gè)月只做第二筆分錄,年底了,一次性做一筆第一筆分錄
bamboo老師
2021 01/06 09:32
這樣處理正確的哈
84784947
2021 01/06 15:17
老板們買了一萬多的酒,計(jì)入什么科目了
2021 01/06 15:44
請(qǐng)問購入酒做什么用途
84784947
2021 01/06 15:44
招待人 自己公司喝
bamboo老師
2021 01/06 15:45
那計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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