問題已解決
老師我們購進(jìn)設(shè)備,在出租給別人,然后我們采購設(shè)備的其中一家供應(yīng)商給我們設(shè)備提供3年的技術(shù)維護(hù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是作為其他業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本
2020 12/28 10:29
84784987
2020 12/28 10:32
老師,公司支付給醫(yī)院一筆體檢費(fèi),是員工發(fā)生的體檢費(fèi),這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及到個(gè)稅問題嗎?
蔣飛老師
2020 12/28 10:34
可以記入管理費(fèi)用…福利費(fèi)
(實(shí)踐中,不用考慮個(gè)稅的)
84784987
2020 12/28 10:36
需要通過應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)走一下嗎?
蔣飛老師
2020 12/28 10:40
可以的,你的理解很對
84784987
2020 12/28 16:01
老師,請問我做賬的時(shí)候,可以有預(yù)付,應(yīng)收這兩個(gè)科目存在嗎?還是一定要預(yù)付對應(yīng)應(yīng)收?
蔣飛老師
2020 12/28 16:06
你好,
可以的,沒有強(qiáng)制規(guī)定的
84784987
2020 12/28 16:11
老師,我10月20日預(yù)付一筆款項(xiàng),10月23日收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,我這兩筆分錄能不能一起做在10.20日,還是付錢要做到10.20日,我確認(rèn)成本要做到10月23日?
蔣飛老師
2020 12/28 16:13
是的,最好分開,分兩步做兩筆分錄。
84784987
2020 12/28 16:17
一個(gè)做在10.20日,一個(gè)做到10.23日?
蔣飛老師
2020 12/28 16:18
是的,你的理解很對
84784987
2020 12/28 16:20
那我收到發(fā)票,做成本的時(shí)候,怎么寫摘要?
蔣飛老師
2020 12/28 16:22
摘要:收到發(fā)票確定成本(款項(xiàng)已付)
84784987
2020 12/28 17:19
老師,防暑降溫費(fèi)需要繳納個(gè)稅嗎?
蔣飛老師
2020 12/28 17:26
你好,
不用考慮個(gè)稅的。
84784987
2020 12/29 09:23
老師,我12月份的報(bào)銷想先掛在這個(gè)月,下月再支付,我可以掛其他應(yīng)付款-其他嗎?不寫具體的員工姓名,因?yàn)橛泻脦讉€(gè)員工。
蔣飛老師
2020 12/29 09:38
你好!
可以的,你的理解很對
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