問題已解決
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款 收到供電局發(fā)票: 借其他應付款-代收水電費 貸其他應收款-代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,
差額會計分錄:
借:其他應收款-代收水電費
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)
2020 12/25 10:52
閱讀 1309