問題已解決

請教老師,像今年疫情期間小規(guī)模達(dá)到30萬的,減免2¥的那部分稅怎么做賬,記入營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免吧嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2020 12/14 16:43
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好? 正常計(jì)提各項(xiàng)稅費(fèi) 減免的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免
2020 12/14 16:44
84784955
2020 12/14 16:49
1、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)分錄收入是按1%確認(rèn)的收入還是3%確認(rèn)的收入?開的發(fā)票上面有3%然后申報(bào)時(shí)收入按3%申報(bào)的,增值稅是減了2%; 2、后來大多就直接開1%,收入是按1%,增值稅費(fèi)也是1%,這樣是不是就完全跟發(fā)票金額一樣做賬。這樣就不用做減免分錄了吧?
軼塵老師
2020 12/14 17:00
按照3%計(jì)提 2%減免的計(jì)入營業(yè)外收入?
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