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老師好 固定資產原值28000 凈殘值是2%就是560 3年折舊年限 折舊已經計提完了累計折舊一共是27440 老師折舊計提完了 我咋結轉這個固定資產
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速問速答同學你好
你折舊完了,就需要把固定資產沖掉了。
2020 12/14 15:19
銘銘老師
2020 12/14 15:22
同學你好
固定資產折舊到期之后,若是繼續(xù)使用,不需要做會計處理的;如果變賣了,需要沖掉的。
84784955
2020 12/14 15:22
老師 給寫個完整的分錄 謝謝了 就是我給你寫的這個數(shù) 謝謝了
銘銘老師
2020 12/14 15:23
同學你好
你們是繼續(xù)使用呢?還是變賣了?
84784955
2020 12/14 15:23
還用這類 沒賣
銘銘老師
2020 12/14 15:24
同學你好
還在用,就不用管,放在那里就可以了。記得不要再計提折舊了就行。
84784955
2020 12/14 15:26
好的 謝謝老師 要是買了 就需要沖減固定資產是吧 那麻煩老師給寫下分錄 萬一以后變賣了我好做賬 謝謝老師
銘銘老師
2020 12/14 15:30
同學你好
好的。如果買了分錄如下:
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
二、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產清理
1、如果是凈收益
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
2、如果是凈損失
借:營業(yè)外支出
貸:貸:固定資產清理
84784955
2020 12/14 16:06
老師你能把我給你數(shù)據(jù)帶到分錄里面 謝謝了 2%的凈殘值我咋做啊
銘銘老師
2020 12/14 16:09
同學你好
我重新給你寫下分錄:
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理560
累計折舊27440
貸:固定資產28000
二、處置的收入
借:銀行存款600/500
貸:固定資產清理560
1、如果是凈收益40元(如果賣了600元)
借:固定資產清理40
貸:營業(yè)外收入40
2、如果是凈損失60元(如果賣了500元)
借:營業(yè)外支出60
貸:固定資產清理60
84784955
2020 12/15 09:10
老師好 我做賬的時候 把凈殘值給去掉了 借:固定資產28000-560=27440 貸:銀行存款274400 我這肯定做錯了吧 還能改嗎
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