問(wèn)題已解決

不超過(guò)500萬(wàn)的固定資產(chǎn),一次性計(jì)入管理費(fèi)用以后,年度終了調(diào)整遞延所得稅得賬務(wù)處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/14 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
 同學(xué)你好 看這個(gè) 某一般納稅人2019年6月1日購(gòu)進(jìn)專門(mén)用于研發(fā)的某設(shè)備,含稅價(jià)452萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,該設(shè)備可以按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該研發(fā)設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,會(huì)計(jì)上按直線法計(jì)提折舊,稅法上按照上述優(yōu)惠政策計(jì)提折舊。企業(yè)所得稅率為25%。   1.2019年購(gòu)進(jìn)設(shè)備時(shí)   借:固定資產(chǎn)-某設(shè)備? 400   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 52(增值稅稅率13%)   貸:銀行存款? 452   2.計(jì)提折舊   每年計(jì)提折舊=400÷10=40萬(wàn)元,2019年計(jì)提6個(gè)月(注:投入使用月份的次月起計(jì)算折舊)為20萬(wàn)元。   借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出? 20   貸:累計(jì)折舊? 20   期末將“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”轉(zhuǎn)入“研發(fā)費(fèi)用”科目。   借:研發(fā)費(fèi)用? 20   貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出? 20   3.所得稅這么調(diào)整  ?。?)稅務(wù)上2019年按優(yōu)惠政策計(jì)提折舊400萬(wàn)元,折舊產(chǎn)生的稅會(huì)差異應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額=400-20=380萬(wàn)元;  ?。?)研發(fā)費(fèi)用可以享受75%加計(jì)扣除的稅收優(yōu)惠,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額=400×75%=300萬(wàn)元。   (3)A設(shè)備期末賬面價(jià)值=400-20=380萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)=400-400=0萬(wàn)元,前者大于后者380萬(wàn)元,屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=380×25%=95萬(wàn)元。   借:所得稅費(fèi)用? 95   貸:遞延所得稅負(fù)債? 95
2020 12/14 15:09
84784990
2020 12/14 15:14
像現(xiàn)在公司買的電腦,空調(diào),電子設(shè)備能否用此方法
84784990
2020 12/14 15:18
意思就是說(shuō)賬務(wù)處理跟以前舊政策一樣,只不過(guò)在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的當(dāng)月申報(bào)稅款時(shí),會(huì)填一個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊的表,然后賬務(wù)上還多一個(gè)年終調(diào)整遞延所得稅嗎
84784990
2020 12/14 15:19
我以為是購(gòu)進(jìn)就直接全部計(jì)入費(fèi)用
樸老師
2020 12/14 15:28
不,你計(jì)入固定資產(chǎn)了就不能全部計(jì)入費(fèi)用了
84784990
2020 12/14 15:29
那對(duì)于固定資產(chǎn)500萬(wàn)一下可以一次性計(jì)入費(fèi)用,不是這樣理解的嗎
樸老師
2020 12/14 15:40
你12月份買的就不能了,因?yàn)檫@個(gè)政策就到這個(gè)月底
84784990
2020 12/14 15:41
哦哦哦,好的,謝謝
樸老師
2020 12/14 15:46
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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