問(wèn)題已解決

老師,我上個(gè)月往來(lái)帳一個(gè)單位的應(yīng)收帳款金額掛少了,比如上個(gè)月應(yīng)收帳款掛15000元,這個(gè)月對(duì)帳發(fā)現(xiàn)應(yīng)付帳款應(yīng)是16000元,實(shí)際應(yīng)支付給供應(yīng)商16000元,請(qǐng)問(wèn)這差異的1000元,帳務(wù)上應(yīng)怎么處理?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/09 18:14
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這1000元直接沖和營(yíng)業(yè)外收支里就可以的同學(xué)。
2020 12/09 18:15
84784950
2020 12/09 18:17
借:原材料15000 貸:應(yīng)付帳款15000 借:應(yīng)付帳款16000 貸:銀行存款16000 請(qǐng)問(wèn)老師我不明你的意思,接下來(lái)這差異的1000用分錄應(yīng)怎么寫(xiě)?
何江何老師
2020 12/09 18:19
你好同學(xué),借:營(yíng)業(yè)外支出 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 這樣就平了同學(xué)
84784950
2020 12/09 18:23
老師,分錄這么寫(xiě)可以么?借 原材料1000 貨 應(yīng)付帳款1000
何江何老師
2020 12/09 18:24
你好同學(xué),這樣寫(xiě)是增加了材料這樣也可以
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